Temat:

Podatek u źródła z uwzględnieniem zmian na 2022 r. Szkolenie z infografikami [nr 7860v]

szkolenie online

Termin: 17-12-2021
Godziny zajęć: 10:00 - 15:00
Prowadzący:
Waldemar Knap

doradca podatkowy, prawnik. Absolwent prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, Szkoły Prawa Niemieckiego i Europejskiego prowadzonej przez Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytety w Heidelbergu i w Moguncji. Posiada 15 lat doświadczenia w doradztwie podatkowym, głównie dla średnich i dużych spółek z kapitałem polskim i zagranicznym. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego a także wieloletni wykładowca problematyki podatków dochodowych, umów o unikania podwójnego opodatkowania, podatku u źródła.

Lokalizacja:
Miasto: SZKOLENIE ONLINE
Opis miejsca:
  • Uczestnicy mogą na czacie aktywnie zadawać pytania wykładowcy,
  • Materiały szkoleniowe wysyłamy mailem w dniu szkolenia,
  • Po rejestracji informacje organizacyjne przesyłamy na adres e-mail,
  • Każdy uczestnik otrzyma bezpieczny indywidualny link do platformy umożliwiającej udział w zajęciach,
  • Wystarczy dostęp do internetu, komputer, tablet, aby dołączyć do szkolenia

W celu uczestnictwa w webinarium polecamy użycie przeglądarek: Firefox, Chrome lub Safari. Przy przeglądarce Internet Explorer zdarzają się problemy z zalogowaniem się do szkolenia.
Oczywiście przeglądarki powinny być w najnowszych wersjach.

Program:

I. Infografiki dla uczestników

1) Anglojęzyczna infografika „What is certificate of residence?” - pomoże wytłumaczyć kontrahentowi, czym jest certyfikat rezydencji;

2) Słownik WHT – zestawienie popularnych zwrotów w języku angielskim związanych z tematyką podatku u źródła;

3) Test certyfikatów rezydencji – infografika przedstawiająca, na co należy zwracać uwagę w zagranicznych certyfikatach rezydencji;

4) Tabela orzecznictwa WHT –graficzne zestawienie najnowszych orzeczeń i interpretacji indywidualnych z przedstawieniem tendencji orzeczniczej.

II. ABC podatku u źródła i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

1) Czym jest podatek u źródła i dlaczego go pobieramy? Techniczne zasady poboru podatku: moment poboru i wpłaty do urzędu, kurs waluty;  

2) Jak czytać umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania? Na co zwracać uwagę i jak unikać pułapek przy interpretacji umów?

3) Źródła w podatku u źródła, czyli gdzie znaleźć wartościowe informacje o obowiązkach płatników w podatku u źródła? Polecane strony, bazy danych, publikacje.

III. Należyta staranność i rzeczywisty właściciel

1)      Praktyczne znaczenie warunku należytej staranności przy poborze podatku u źródła;

2)      Jak termin „należyta staranność” interpretują organy podatkowe i sądy administracyjne? Jaką wagę przywiązywać do projektu objaśnień MF?

3)      Nowa definicja „rzeczywistego właściciela” i jej praktyczne znaczenie;

4)      Problem rzeczywistego właściciela przy świadczeniu usług i spółkach holdingowych.

IV. Nowy system poboru podatku u źródła – zmiany od 2022 r.

1)      Zmiana systemu w zakresie poboru podatku u źródła dla transakcji przekraczających limity ustawowe: zwrot podatku, opinia o stosowaniu zwolnienia, oświadczenie płatnika.

2)      Okresy przejściowe w stosowaniu nowych przepisów. Czy w każdym przypadku obowiązywanie nowych regulacji zostało przesunięte w czasie?

V. Warsztaty z oceny transakcji objętych podatkiem u źródła

1) Koszty finansowania a podatek u źródła – m.in. pożyczki, cash pooling;

2) Korzystanie ze znaków towarowych zagranicznych podmiotów;

3) Wynajem i leasing sprzętu IT, floty samochodowej, innych urządzeń;

4) Wszystko o urządzeniach przemysłowych handlowych i naukowych (w tym środkach transportu) w aspekcie podatku u źródła;

5) Usługi IT nabywane od spółek zagranicznych, korzystanie z zagranicznych programów komputerowych, baz danych, produktów cyfrowych (zdjęcia, pliki wideo, muzyka);

6) Korzystanie z know-how i technologii zagranicznego podatnika;

7) Udostępnienie listy klientów, dostępu do rynku a know-how;

8) Usługi niematerialne a podatek u źródła, w tym usługi zarządzania, reklamowe, usługi prawne, audyty, gwarancje i poręczenia, outsourcing;

9) Zagraniczne atesty, certyfikaty a podatek u źródła;

10) Na co zwracać uwagę przy umowach dotyczących licencji i praw autorskich, m.in. zawieranych w Internecie?

11) Jak opodatkować przychody ze świadczeń mieszanych, w których jedna usługa podlega opodatkowaniu, a druga nie?

12) Jak postąpić, gdy zagraniczny kontrahent posiada w Polsce zakład?

13) Inne przypadki 

VI. Oznaczenia zagranicznych kontrahentów: Ltd, GmbH, KG, LP i inne. Co znaczą i dlaczego są istotne? Meandry współpracy z zagranicznymi spółkami osobowymi 

VII. Dobre praktyki w pisaniu umów – jak pisać umowy by uniknąć ryzyka w podatku u źródła?

VIII. Certyfikaty rezydencji z uwzględnieniem zmian na 2022 r.

Ocenimy przykładowe zagraniczne certyfikaty rezydencji a także dokumenty, które tylko pozornie są certyfikatami rezydencji. Zwrócimy uwagę na pułapki w zagranicznych dokumentach, niuanse dotyczące okresu ważności certyfikatów i ich formy.

IX. Warsztaty ze współpracy z kontrahentem

Wykorzystując narzędzia szkoleniowe przeprowadzimy symulację rozmowy z kontrahentem, który kwestionuje pobór podatku u źródła i nie zamierza przesłać certyfikatu rezydencji. Celem jest przekonanie kontrahenta do współpracy.

X. Formularze w podatku u źródła

IFT, CIT-10Z i PIT-8AR

Warte uwagi:

Szkolenie o powyższej tematyce możemy zrealizować na Państwa potrzeby w formie szkolenia zamkniętego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszym biurem tel. 12 413-81-82

Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Polecamy również:

Szkolenia stacjonarne jednodniowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia on-line jednodniowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ programy

Cena:
Liczba osób z jednej firmy Cena
jedna osoba z firmy 365.00 netto zł./osobę (448.95 zł. brutto)
dwie i więcej 365.00 netto zł./osobę (448.95 zł. brutto)

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

Cena zawiera:
  • dostęp do platformy szkoleniowej przez komputer, tablet, telefon (przeglądarki: Firefox, Chrome, Safari),
  • autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
  • konsultacje z wykładowcą na czacie,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu przesłany w formie elektronicznej
Informacje dodatkowe:

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać przez:
- formularz elektroniczny na dole tej strony (zalecane)
- lub telefonicznie 510 862 449; 514 953 569; 789 093 920;12 413-81-82
- lub pisemnie, faksem 12 413-61-97
- lub przez e-mail: ds@systemszkolenia.pl
 Ogólna „Karta zgłoszenia na szkolenie” jest także dostępna na naszej stronie [>>> Dokumenty do pobrania]
 Zgłoszenie traktujemy jako potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu
 Ewentualnych rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać wyłącznie pisemnie (faksem lub pocztą elektroniczną) najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jego rozpoczęcia
 Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.



Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2024 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel. 510 862 449; 514 953 569; 789 093 920; 12 4138182, 12 4104591 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.