20/10/2026 – 22/10/2026
Wyjazdowe konferencje
MiejscowośćZAKOPANE, Grand Hotel Stamary Wellness & SPA ****

20/10/2026 – 22/10/2026

14 godzin dydaktycznych

Wyjazdowe konferencje

Katarzyna Tomala, Dariusz Polakowski


Wróć do listy szkoleń

W programie

Dzień 1 (21.10)
Podatkowe zamknięcie roku 2026 i zmiany w podatkach dochodowych na 2027 rok 

W bieżącym i poprzednim roku podatkowym pojawiło się wiele zmian w przepisach dotyczących podatku CIT, które mają wpływ na rozliczenia podatkowe w 2026 roku. Dlatego też, nasze szkolenie skupi się na na praktycznych aspektach związanych z rozliczeniami w 2026 roku oraz stosowaniem prawidłowych rozwiązań związanych z wprowadzeniem JPK_KR_PD i JPK_ST_KR w księgach rachunkowych. Pozwoli to na uniknięcie błędów podczas rozliczeń oraz wykorzystanie dostępnych ulg i odliczeń podatkowych tak, aby zoptymalizować podatkowe obciążenia Twojej firmy.

Omówione zostaną również zmiany w podatku CIT w 2026 rok.

Będziemy omawiać rozwiązania podatkowe w oparciu o praktyczne przykłady oraz odpowiemy na wszelkie pytania i wątpliwości, które mogą pojawić się w trakcie rozliczeń.

  1. Rozbieżności między bilansowym i podatkowym ujęciem wybranych zdarzeń
    • przedpłaty i zaliczki na poczet przyszłej sprzedaży
    • usługi ciągle
    • obligacje
    • różnice kursowe
    • faktoring wierzytelności i inne formy obrotu wierzytelnościami
    • koszty pośrednie – jednorazowo czy rozliczane w czasie
  2. Korekta przychodów i kosztów podatkowych
    • moment korekty,
    • szczególne zasady korekty cen transferowych
    • różnice między podejściem rachunkowym i podatkowym,
  3. Problematyczne koszty podatkowe, w tym kary umowne i odszkodowania, reprezentacja a reklama, wydatki na rzecz pracowników i współpracowników oraz członków organów działających w spółce
  4. Ustalenie właściwej stawki podatku – 9% czy 19% czyli przypadki problematyczne i zmiana przepisów od 2026 r.
  5. Nowe limity dla amortyzacji oraz leasingu i najmu samochodów osobowych, czyli podsumowanie i wdrożenie  zmian w 2026 r.
  6. Planowane  zmiany w CIT od 2027 r. według stanu legislacji na dzień szkolenia
  7. Wybrane zagadnienia z zakresu JPK_KR_PD w zakresie przypisywania znaczników podatkowych i odniesienia ich do kalkulacji CIT i węzła RPD oraz nowy podatkowej
  8. Wybrane problemy z zakresu amortyzacji podatkowej w związku z raportowaniem JPK_ST_KR m.in.
    • metody i zasady amortyzacji,
    • kwalifikacja składników majątku jako środków trwałych i możliwość jednorazowej amortyzacji
    • obniżanie i podwyższanie stawek amortyzacyjnych
    • majątek finansowany z dotacji i subwencji
  9. Sesja pytań i odpowiedzi, konsultacje indywidualne.

Dzień 2 (22.10)
Podatek VAT w 2026 roku – zmiany w JPK, KSeF, rozliczenia podatkowe 

  1. Zasady i terminy wystawiania faktur (papierowych, elektronicznych, ustrukturyzowanych KSeF)
    1. na kim spoczywa obowiązek wystawienia faktury i w jakich sytuacjach,
    2. „pusta faktura” i jej skutki,
    3. „refakturowanie”, (data sprzedaży, data powstania obowiązku podatkowego i data wystawienia refaktury, refakturowanie świadczeń złożonych np. media przy wynajmie, leasingu, stawki podatkowe, podatek od nieruchomości),
    4. faktury dokumentujące otrzymanie zaliczki, zadatku, przedpłaty,
    5. w jakich sytuacjach otrzymanie zaliczki nie rodzi obowiązku rozliczenia podatku,
    6. dokumentowanie importu usług, zakupu towarów gdzie podatnikiem jest nabywca oraz WNT,
    7. faktura korygująca, zbiorcza faktura korygująca, dokumentowanie rabatów pośrednich,
    8. duplikat faktury, faktury do paragonów, dokumenty uznawane za faktury,
    9. wystawianie faktur do paragonów, konsekwencje za ich błędne wystawienie,
  2. Data wystawienia faktury a data powstania obowiązku podatkowego
    1. określenie daty powstania obowiązku podatkowego,
    2. co oznacza pojęcie data wykonania usługi lub wydania towaru,
    3. data wystawienia faktury a data powstania obowiązku podatkowego,
    4. w jakich sytuacjach wystawienie faktury oznacza obowiązek zapłaty podatku VAT,
    5. świadczenia o charakterze ciągłym,
  3. JPK_VAT – zmiany od 1 lutego 2026.
    1. Ewidencja VAT – sprzedaż:
      • kody identyfikujące poszczególne dostawy i usługi (GTU),
      •  kody identyfikujące transakcje,
      • oznaczenia dowodów sprzedaży (WEW, FP, RO, OFF, DI, BFK).
    2. Ewidencja VAT – zakup:
      • wykazanie faktur dokumentujących WNT, ZTPN i import usług,
      • kody identyfikujące transakcje zakupu,
      • kody dowodów nabycia (MK,WEW,RR,DI).
  4. Prawo do odliczenia VAT:
    1. zasady i terminy rozliczania podatku naliczonego,
    2. przypadki w jakich nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego,
    3. możliwość (przy spełnieniu określonych warunków) odliczenia podatku naliczonego od zakupionych usług noclegowych,
    4. gastronomia, catering a odliczenie VAT – zasada stałości (wyrok TSUE), usługi turystyki
    5. zasada neutralności (wyrok TSUE),
    6. należyta staranność, dobra wiara a rozliczenie podatku naliczonego.
  5. Ulga na złe długi, sprzedaż nieruchomości:
    1. termin w jakim sprzedający uprawdopodabnia nieściągalność wierzytelności,
    2. warunki korzystania z ulgi na złe długi,
    3. obowiązki nabywcy,
    4. ulga na złe długi a termin płatności,
    5. sprzedaż nieruchomości – opcja opodatkowania
    6. wyrok TSUE w zakresie pierwszego zasiedlenia.
  6. Transakcje wewnątrzwspólnotowe
    1. warunki jakie należy spełnić aby można było uznać, iż doszło do przemieszczenia towarów,
    2. wykaz dokumentów potwierdzających przemieszczenie towarów do innego państwa członkowskiego, uprawniających do zastosowania stawki 0%,
    3. nabycie wewnątrzwspólnotowe a transakcje rozliczane w trybie OSS
    4. rola informacji podsumowującej,
  7. Eksport i import towarów oraz zaliczka w eksporcie:
    1. rozliczanie zaliczki w eksporcie towarów
      • warunek wywozu towarów w terminie 6 miesięcy,
      • sytuacje w jakich termin ten nie obowiązuje,
    2. eksport pośredni i bezpośredni,
    3. terminy rozliczenia eksportu w przypadku braku dokumentów potwierdzających wywóz towarów poza UE,
    4. warunki spełnienie których umożliwia rozliczenie importu towarów w trybie uproszczonym.
  8. Świadczenia nieodpłatne.
  9. Najnowsze orzecznictwo.
  10. Odpowiedzi na pytania uczestników, konsultacje.

Prowadzący

Katarzyna Tomala

- prawnik, doradca podatkowy. Od 1998 pracownik spółek audytorskich i spółki doradztwa podatkowego. Specjalizacja: podatki dochodowe, audyty podatkowe, związek rachunkowości i prawa podatkowego, postępowania przed organami podatkowymi oraz sądami, prowadzenie ksiąg podatkowych. Wieloletni wykładowca dla praktyków podatkowych oraz księgowych. Stały współpracownik naszej firmy.

Dariusz Polakowski

Wieloletni pracownik organów podatkowych, trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT. Przeprowadził ponad 2 tysiące szkoleń z zakresu podatku od towarów i usług, których uczestnikami byli pracownicy organów podatkowych, doradcy podatkowi, pracownicy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek samorządu terytorialnego. Autor lub współautor publikacji związanych z problematyką podatku VAT. Jest osobą wysoce komunikatywną o ogromnym doświadczeniu i niekwestionowanej wiedzy

Lokalizacja

ZAKOPANE, Grand Hotel Stamary Wellness & SPA ****

ul. Kościuszki 19

strona hotelu https://stamary.pl/

To wyjątkowy boutique hotel z wyjątkową historią.
Hotel mieści się przy głównej ulicy Zakopanego, wiodącej do centrum miasta.
Stamary – to pseudonim popularnej artystki estradowej Marii Budziszewskiej, pierwszej właścicielki, której nakładem środków hotel został wzniesiony.
Obecnie, wizerunek Grand Hotelu Stamary to połączenie pięknej formy architektonicznej, stylowych wnętrz oraz nowoczesnych rozwiązań zapewniających komfort i bezpieczeństwo Gości.
W nowoczesnym Centrum Wellness & SPA szczególne wrażenie robi okazała pływalnia z systemem hydroterapii w formie gejzerów, wodospadów, kaskad i masaży podwodnych oraz duże, funkcjonalne jacuzzi. Przed wejściem na pływalnię można skorzystać z dużej atrakcji, jaką jest „prysznic wrażeń”, zaskakujący ilością programów oddziałujących na zmysły poprzez koloroterapię, z możliwością regulacji intensywności i kierunków wody.
Integralną częścią SPA jest zespół saun, w tym sauna fińska i turecka oraz kabina na podczerwień, połączone z pokojem relaxu, który wprowadza Gości w nastrój wyciszenia.
Oprócz zespołu basenów i SPA w GRAND hotelu STAMARY niedaleko hotelu otwarto Termalny AGUAPARK – ZAKOPANE; szczegóły na stronie: WWW.AQUAPARK.ZAKOPANE.PL

Dodatkowe informacje




	

Cena

  • 2750 zł
  • 2650 zł dwie i więcej osób z jednej firmy
UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
Cena zawiera:

Cena zawiera:

Przyjazd uczestników do hotelu i zakwaterowanie:
Od 20 października 2026 r. od godz. 15.00
Do 22 października 2026 r., wyjazd po obiedzie

W cenie szkolenia:

-zajęcia dydaktyczne (wykłady + konsultacje)
-teczka konferencyjna z kompletem autorskich materiałów szkoleniowych, notatnikiem, długopis
-przerwy kawowe
-imienne zaświadczenie uczestnictwa
-2 noclegi w pokojach 2-osobowych w hotelu o wysokim standardzie
-pełne wyżywienie (od kolacji w dniu przyjazdu, do obiadu w dniu wyjazdu)

ORAZ nielimitowane, bezpłatne korzystanie ze Strefy wellness z basenem, saunami i jacuzzi

UWAGA:
-możliwość udziału w wybranym dniu szkolenia
-możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania
-konieczna dopłata w przypadku zakwaterowania w pokoju 1-osobowym (ilość miejsc ograniczona, prosimy o wcześniejszą rezerwację)
-istnieje możliwość przyjazdu z osobą towarzyszącą
-zadzwoń w sprawie uzgodnienia szczegółów.

Ważna informacja dotycząca zakwaterowania w pokoju 2-osobym do pojedynczego wykorzystania:
uprzejmie informujemy, iż organizator nie pokrywa kosztów związanych w wykorzystaniem pokoju dwuosobowego przez jedną osobę, która w zgłoszeniu uczestnictwa nie deklaruje uiszczenia dopłaty do pokoju 1-osobowego.
W sytuacji, w której organizator nie będzie miał możliwości dokwaterowania drugiej osoby, konieczność dopłaty do niewykorzystanej połowy pokoju leży po stronie Zamawiającego

Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia
Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać przez:
- formularz elektroniczny na dole tej strony (zalecane)
- lub telefonicznie 514 953 569; 789 093 920;12 413-81-82
- lub pisemnie, faksem 12 413-61-97
- lub przez e-mail: ds@systemszkolenia.pl
• Zgłoszenie traktujemy jako potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu
• Ewentualnych rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać wyłącznie pisemnie (faksem lub pocztą elektroniczną) najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jego rozpoczęcia
• Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Menu szkolenia

Wydrukuj formularz zgłoszenia Oświadczenie o zwolnieniu z VAT

ZAPISZ SIĘ NA KOLEJNY DOSTĘPNY TERMIN

Jeżeli termin powyższego szkolenia nie jest dla Ciebie odpowiedni, zapisz się na listę oczekujących na kolejny termin:

Opinie uczestników

Julia

Szkolenie prowadzone przez tę firmę to czysta przyjemność. Prowadzący są doskonale przygotowani, a atmosfera sprzyja nauce. Polecam każdemu, kto chce zdobyć praktyczne umiejętności!

Patryk

Dzięki szkoleniu od tej firmy szybko zauważyłem poprawę w mojej pracy. Materiały były przejrzyste, a ćwiczenia bardzo pomocne. To szkolenie było świetną inwestycją w rozwój zawodowy.

Jacek

Firma bardzo dba o potrzeby uczestników. Szkolenie było dostosowane do naszych oczekiwań, co sprawiło, że zdobyta wiedza była od razu możliwa do zastosowania w praktyce.

Waldemar

Atmosfera podczas szkolenia była inspirująca i motywująca. Prowadzący potrafią zaangażować uczestników i przekazać wiedzę w ciekawy sposób. Z pewnością skorzystam jeszcze nie raz!

Joanna

Szkolenie dotyczące KSeF dało mi w końcu pełną wiedzę na ten temat. Dowiedziałam się jak mam przygotować firmę na nadchodzące zmiany w 2026 roku