24/02/2026
Online

24/02/2026

10.00-15.00

Online

Aleksander Gniłka


Wróć do listy szkoleń

W programie

  1. Podmioty powiązane w podatkach dochodowych
  • definicja podmiotów powiązanych,
  • rodzaje powiązań oraz wywieranie znaczącego wpływu,
  • różnice w definicji powiązań w zależności od zagadnień podatkowych.
  1. Ceny transferowe pomiędzy podmiotami powiązanymi i związane z tym obowiązki
  • transakcja kontrolowana o jednorodnym charakterze,
  • wartość transakcji kontrolowanej o jednorodnym charakterze,
  • progi dokumentacyjne,
  • zwolnienia z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych,
  • terminy wykonania obowiązków dotyczących cen transferowych, informacji podatkowych,
  • obowiązek składania TPR – zawartość TPR, osoby obowiązane do podpisania TPR, odpowiedzialność za informacje ujęte w TPR,
  • podmioty mające siedzibę albo miejsce zamieszkania w tzw. rajach podatkowych a obowiązki dokumentacyjne i sprawozdawcze,
  • elementy konieczne dokumentacji podatkowych oraz metody kalkulacji cen stosowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi.
  1. Podatek u źródła a transakcje z podmiotami powiązanymi
  • zwolnienia z podatku u źródła odsetek, należności licencyjnych i dywidend,
  • stawki obniżone w podatku u źródła na podstawie zapisów właściwych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
  • klauzula poboru powyżej 2 mln zł przy płatnościach podlegających pod podatek u źródła,
  • rynkowość cen a podatek u źródła.
  1. Transakcje z podmiotami powiązanymi a tzw. CIT minimalny
  • występowanie transakcji z podmiotami powiązanymi jako element niezbędny do wystąpienia tzw. CIT minimalnego?;
  • wartość transakcji z podmiotami powiązanymi a podstawa opodatkowania:
  • progi kosztów finansowania dłużnego,
  • zakup usług niematerialnych od podmiotów powiązanych i podmiotów z tzw. rajów podatkowych.
  1. CIT estoński oraz fundacja rodzinna a podmioty powiązane
  • transakcje z podmiotami powiązanymi a ukryte zyski,
  • zwolnienie podmiotowe fundacji rodzinnych a podmioty powiązane,
  • transakcje z podmiotami powiązanymi a obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych,
  • skutki podatkowe wypłaty zysków/świadczeń na rzecz wspólników/udziałowców podatnika na CIT estońskim oraz wypłaty świadczeń na rzecz fundatorów lub beneficjentów fundacji rodzinnej.
  1. Podatek od przerzuconych dochodów
  • transakcje z podmiotami powiązanymi a podatek od przerzuconych dochodów,
  • sposób ustalenia podstawy opodatkowania w przypadku transakcji z podmiotami powiązanymi,
  1. Pytania uczestników

Prowadzący

Aleksander Gniłka

- doradca podatkowy (nr wpisu 11512), absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Wcześniej pracownik międzynarodowej firmy doradczej oraz szef działu podatku dochodowego od osób prawnych w spółce doradztwa podatkowego. Autor kilkudziesięciu publikacji z tematyki prawa podatkowego (Grupa wydawnicza Infor, Wydawnictwo Presscom, Rzeczpospolita) oraz autor i współautor kilku pozycji książkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych. „Doradca Podatkowy” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz „Kadry i Płace” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Wieloletni wykładowca prawa podatkowego w Polsce.

Lokalizacja

Dodatkowe informacje




	

Cena

  • 490 zł
  • 460 zł dwie i więcej osób z jednej firmy
UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
Pobierz oświadczenie
Cena zawiera:
  • Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu wydarzenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge
  • autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
  • konsultacje z wykładowcą i możliwość zadawania pytań na czacie w trakcie szkolenia,
  • imienny certyfikat uczestnictwa (pdf)
Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia
Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać przez:
- formularz elektroniczny na dole tej strony (zalecane)
- lub telefonicznie 514 953 569; 789 093 920;12 413-81-82
- lub pisemnie, faksem 12 413-61-97
- lub przez e-mail: ds@systemszkolenia.pl
• Zgłoszenie traktujemy jako potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu
• Ewentualnych rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać wyłącznie pisemnie (faksem lub pocztą elektroniczną) najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jego rozpoczęcia
• Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Menu szkolenia

Pobierz program Wydrukuj formularz zgłoszenia Oświadczenie o zwolnieniu z VAT

ZAPISZ SIĘ NA KOLEJNY DOSTĘPNY TERMIN

Jeżeli termin powyższego szkolenia nie jest dla Ciebie odpowiedni, zapisz się na listę oczekujących na kolejny termin:

Opinie uczestników

Julia

Szkolenie prowadzone przez tę firmę to czysta przyjemność. Prowadzący są doskonale przygotowani, a atmosfera sprzyja nauce. Polecam każdemu, kto chce zdobyć praktyczne umiejętności!

Patryk

Dzięki szkoleniu od tej firmy szybko zauważyłem poprawę w mojej pracy. Materiały były przejrzyste, a ćwiczenia bardzo pomocne. To szkolenie było świetną inwestycją w rozwój zawodowy.

Jacek

Firma bardzo dba o potrzeby uczestników. Szkolenie było dostosowane do naszych oczekiwań, co sprawiło, że zdobyta wiedza była od razu możliwa do zastosowania w praktyce.

Waldemar

Atmosfera podczas szkolenia była inspirująca i motywująca. Prowadzący potrafią zaangażować uczestników i przekazać wiedzę w ciekawy sposób. Z pewnością skorzystam jeszcze nie raz!

Joanna

Szkolenie dotyczące KSeF dało mi w końcu pełną wiedzę na ten temat. Dowiedziałam się jak mam przygotować firmę na nadchodzące zmiany w 2026 roku