Temat:

Webinarium:
Podatek VAT w obrocie międzynarodowym - zmiany od 2020 roku, zasady rozliczania transakcji, trudne przypadki, praktyka, orzecznictwo [nr 7004v]

szkolenie online

Termin: 05-06-2020
Godziny zajęć: 10:00 - 15:00
Prowadzący:
Piotr Paszek

- doradca podatkowy, prawnik, Kierownik Zespołu ds. VAT i Akcyzy w spółce doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w zakresie podatku akcyzowego, podatku VAT a także prawa energetycznego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie optymalizacji podatkowej przedsiębiorstw z branży wodociągowej, kanalizacyjnej, paliwowo-energetycznej i innych, odniósł wiele sukcesów reprezentując przedsiębiorców w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Uznany wykładowca tematyki podatku akcyzowego oraz podatku VAT, autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem akcyzy i VAT-u. Doświadczony prelegent szeroko rozumianej problematyki podatkowej dotyczącej firm z różnych branż i sektorów.

Lokalizacja:
Miasto: Szkolenie online
Opis miejsca:
  • Uczestnicy mogą na czacie aktywnie zadawać pytania wykładowcy,
  • Materiały szkoleniowe wysyłamy mailem w dniu szkolenia,
  • Po rejestracji informacje organizacyjne przesyłamy na adres e-mail,
  • Każdy uczestnik otrzyma bezpieczny indywidualny link do platformy umożliwiającej udział w zajęciach,
  • Wystarczy dostęp do internetu, komputer, tablet, aby dołączyć do szkolenia

W celu obejrzenia webinarium polecamy użycie przeglądarek: Firefox, Chrome lub Safari. Przy przeglądarce Internet Explorer zdarzają się problemy z zalogowaniem się do szkolenia.
Oczywiście przeglądarki powinny być w najnowszych wersjach.

Program:

1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT):
a) definicja WDT,
b) moment powstania obowiązku podatkowego,
c) zaliczki na poczet WDT (zasady rozliczania),
d) podstawa opodatkowania WDT,
e) stawka VAT 0% w najnowszym orzecznictwie,

f) szczególne przypadki WDT.

2. Zmiany w zakresie dokumentowania WDT od 1 stycznia 2020 r.

a) nowe warunki stosowania 0% dla WDT:

  • wywóz towarów przez dostawcę lub osobę trzecią działającą w imieniu dostawcy,
  • pisemne oświadczenie nabywcy zagranicznego, przesyłane do 10. dnia miesiąca następującego po dostawie,
  • wprowadzenie pojęcia dokumentów akceptowalnych jako dowód wysyłki lub transportu towarów,
  • pozostałe dokumenty, tzw. pomocnicze.

b) w jakich sytuacjach organy podatkowe mogą podważyć wiarygodność dokumentów stanowiących podstawę zastosowania przez podatnika stawki VAT 0%?

c) termin wejścia w życie nowych przepisów, regulacje rozporządzenia a przepisy krajowe.

 

3. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT):
a) pojęcie WNT,
b) obowiązek podatkowy – znaczenie daty wystawienia faktury,
c) sposób rozliczania zaliczek na poczet WNT,
d) podstawa opodatkowania w WNT,
e) przemieszczenie towarów własnych jako WNT,

f) kurs po jakim należy przeliczać należności wyrażone w walucie obcej,

g) moment otrzymania faktury wystawionej przez dostawcę zagranicznego a prawo do odliczenia podatku naliczonego,

h) trzymiesięczny termin na wykazanie WNT – aktualne regulacje, praktyka, orzecznictwo.

 

4. Transakcje łańcuchowe na gruncie podatku VAT:

a) kiedy ma miejsce transakcja łańcuchowa,

b) pojęcie dostawy ruchomej,

c) znaczenie warunków Incoterms dla sposobu opodatkowania transakcji łańcuchowej,

d) przegląd orzecznictwa,

e) transakcje łańcuchowe w przykładach.

 

5. Zmiany w zakresie opodatkowania transakcji łańcuchowych od 1 stycznia 2020 r.:

a) wprowadzenie zasady, że dostawa dokonana do pośrednika stanowi tzw. dostawę ruchomą,

b) znaczenie numerów VAT w transakcjach łańcuchowych,

c) czy zmienione przepisy umożliwiają stosowania stawki VAT 0% niezależnie od sposobu organizacji transportu?

 

6. Sposób rozliczenia transakcji trójstronnych:
a) obowiązki dokumentacyjne uczestników transakcji trójstronnej,
b) stosowanie procedury uproszczonej – warunki wykorzystania tej instytucji,

c) przegląd najnowszego orzecznictwa.

7. Opodatkowanie dostawy przez nabywcę towaru:
a) nabywca towaru jako podatnik,
b) podstawa opodatkowania,
c) obowiązek podatkowy.

8. Eksport towarów:

a) definicja eksportu towarów,
b) eksport bezpośredni i pośredni,
c) obowiązek podatkowy,
d) zaliczki w eksporcie,
e) podstawa opodatkowania,

f) warunki dokumentowania prawa do stawki 0 % VAT w eksporcie bezpośrednim i pośrednim.

9. Import i eksport usług:
a) pojęcie importu usług i „eksportu usług”,

b) omówienie definicji podatnika stosowanej na potrzeby importu usług,
c) miejsce świadczenia usług transgranicznych – reguły ogólne,
d) szczególne przypadki określania miejsca świadczenia,

e) zasady powstawania obowiązku podatkowego w imporcie usług,
f) podstawa opodatkowania w imporcie usług,

g) usługi ciągłe w imporcie usług,

h) trzymiesięczny termin na wykazanie importu usług – aktualne regulacje, praktyka, orzecznictwo,

i) zmiany zasad opodatkowania usług świadczonych na rzecz niepodatnika.

 

10. Panel dyskusyjny – pytania, odpowiedzi, dyskusja, konsultacje.

Certyfikaty:

Imienne certyfikaty uczestnictwa wysyłamy pocztą email

Cena:
Liczba osób z jednej firmy Cena
jedna osoba z firmy 295.00 netto zł./osobę (362.85 zł. brutto)
dwie i więcej 295.00 netto zł./osobę (362.85 zł. brutto)

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

Cena zawiera:
  • dostęp do platformy szkoleniowej przez komputer, tablet, telefon (przeglądarki: Firefox, Chrome, Safari),
  • autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
  • konsultacje z wykładowcą na czacie,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu przesłany w formie elektronicznej.


Drukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2020 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel.12 413 81 82, 12 410 45 91 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.